05/03/20
ERP SCAM -(03/2020)
(#21058)- Almoxarifado > Requisição de Material – Formulário de Pesquisa e tela de Pesquisa de Material: incluir dois campos
- Exemplo
- Alterada a tela para pesquisar por mais palavras.
- separar o texto a ser pesquisado por espaço*
- Sistema atualizado na base de dados do cliente e e-mail informando alterações enviado.
(#23014)- Financeiro > Contas a Pagar > Imprimir > Recibo Pagamento – Logo está puxando do bdMagil e não das gerais – SISTEL
- Ajustado o recibo de pagamento para que puxe a logo das Gerais.
- Sistema atualizado na base de dados do cliente e e-mail informando alterações enviado.
(#22419)- Almoxarifado > Compra > Crédito com fornecedor/Devolução de Mercadoria
- Criada a aba “Crédito” na tela de fornecedores. Opção para incluir e excluir.
- Adicionado o botão “Credito Fornecedor” na tela de Nota Fiscal
- Para gerar um crédito para o fornecedor, a NF deve ser de Devolução. Será criado um crédito no valor total da NF.
- O Crédito pode ser utilizado no momento da baixa da contas a pagar como desconto. Será abatido do valor total do crédito que o fornecedor possua.
- Sistema atualizado na base de dados do cliente e e-mail informando alterações enviado.
(#22162)- Financeiro > Previsão Orçamentária > Importar – Relatório acompanhamento Previsão Orçamentária
- Adicionado o botão “importar”
- Poderá ser selecionada uma ou várias contas ou grupos/subgrupos a serem importados.
- A importação irá buscar contas a pagar e a receber conforme o filtro selecionado, somar o saldo aberto dessas contas e importar no mês e conta correspondente,
- Se já houver algum valor no mês/conta, será alterado.
- Sistema atualizado na base de dados do cliente e e-mail informando alterações enviado
(#23117)- Sistema > Configurações Gerais > Contrato Padrão – Alteração Contrato Padrão – Engedam
- Adicionado o campo [NUMERO_CONTRATO] nas variáveis de edição do contrato.
- Demais configurações deve serem feitas no modelo
- Para imprimir a ogo, deve ser usado o modelo2 (Configurações Gerais)
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(#22276)- Almoxarifado > Aprovação de Compra – enviar e-mail para equipe da Obra
- Ela de envio de e-mail da compra será exibida logo após a aprovação da mesma.
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(#22507)- Cadastro de Funcionários/Fornecedor – Adicionar dígito verificador da agencia e da conta
- Adicionado campo dv_agencia e dv_conta na tela de funcionários
- Adicionado campo dv_Agencia na tela de fornecedores
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(#21753)- Cadastros > RH – Criar campo CREA/CAU – SISTEL
- Adicionado campo CREA/CAU na tela de cadastro de funcionário
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(#17161)- Relatórios > Comercial > Resumo Vendas – Permitir procurar por código e nome da obra
- lterada a tela do filtro do relatório para permitir escolher as obras e o período de vendas
- Criado novo modelo “rpt_vendas_resumido_periodo.rpt”
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(#21432)- RH > Funcionário – Acrescer campo DV nos dados bancários e fazer com que seja puxado o DV nas telas de Compra e demais – Sistel
*Adicionado o retorno do dígito verificador da conta
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(#22313)- Almoxarifado > Compra – Possibilitar utilizar OC Mãe para futuras OC’s – Realmarka/Squadro
- Adicionada a aba “Pedidos Contrato” na tela de Compras.
- Para Adicionar um novo pedido (requisição) a compra deve possuir saldo.
- Permitido excluir a requisição criada somente quando não estiver sido aprovada.
- Após gerada a requisição de compra nenhuma outra alteração é permitida, somente a aprovação.
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(#22997)- Criação de campos para complemento de unidades – Realmarka
Atividade
*Novos campos adicionados.
- Adicionada opção “Modelo 2” para importar a planilha modelo da Real Marka.
- Ajustado o layout dos campos na aba “Outras Informações” no cadastro de Unidades.
- Adicionada opção “Modelo 2” para importar a planilha modelo da Real Marka.
- Adicionada a aba “Outras Informações” no cadastro de Unidades.
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(#23135)- Obras > Medicao – incluir dados no final do relatorio rpt_MEdicao8
- Adicionado no modelo rpt_medicao8 os campos para “Dados do Faturamento”. As informações vem da “Empresa”, “Obra” e “Medição”.
- Não foram criados campos para o texto nas configurações gerais. já que essas informações já estão cadastradas.
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(#23137)- Requisição de Material – incluir um campo se desconta ou nao do empreiteiro obrigatório
- Adicionadas as opções de SIM e NÃO para validar se desconta do empreiteiro.
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(#23142)- Fiscal > Nota Fiscal – poder alterar o nome do material e sair na nota fiscal com o nome alterado
- Criado o campo “Descricao_Alterada” na tabela “Nota_Fiscal_Materiais”
- Alterada a view vw_gera_nf_txt_produto para puxar este campo quando estiver preenchido.
- Adicionado o campo na tela de Materiais.
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(#23145)- Almoxarifado > Cotacao > Enviar Mapa de Cotação por Email selecionar emails
- Adicionado o botão “Enviar Email Mapa” na tela de cotação.
- Adicionada opção para escolher no assunto Empresa ou Obra ou Ambos
- Será anexado ao e-mail o modelo de mapa utilizado pelo cliente
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