06/05/19
SCPS-(05/19)
(#20476)- Serviços > Agenda – Fazer alterações na Agenda – CS Ar Condicionado
- Excluir Agenda, opção criada, ao clicar em cima do horário, será possível excluir
- Só poderá excluir o agendamento o funcionário que tem agenda em seu nome
- Incluído botão para visualizar a OS e Visita.
- Incluída opção para mostrar mais de 1 agenda no mesmo dia
- Criada opção para incluir mais de 1 horário para a mesma OS, desta forma, ao incluir novo horário irá responder não a pergunta se deseja reagendar e responderá sim a segunda pergunta, para criar novo horário.
(#19437)- Consignação > Saída – Deixar padrão 20 dias
- Testado
- Pendente e-mail
- Corrigido relatório de peças personalizado
- Atualizado no FTP e no SRVCORE
Criada tabela para controlar LOTE/VALIDADE
- Cadastro do Produto.
- Tela de VENDA
- Importação XML com LOTE/VALIDADE
(#20931)- Ajustes Multi Modas.
- Criado parâmetro para indicar que a tela de pagamento deve ser apresentada
- Na tela de Consignação (Devolução), ao informar a data de devolução e salvar o registro, será habilitado o botão de Gerar Financeiro
- REGRA: PARA EFETUAR O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO, É NECESSÁRIO TER UM CAIXA ABERTO
- Tela de pagamento
(#21177)- Baixa automática do contas a receber quando for DINHEIRO
- Criado parâmetro para indicar a Conta/Banco para fazer a baixa automática quando for o tipo de pagamento = “DINHEIRO
- CONSIGNAÇÃO
- VENDA BALCÃO
- As informações de pagamento serão apresentadas no extrato do caixa.
- A informação da baixa deve contas na tela de CONTAS A RECEBER, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCO e CAIXA
- CONTAS A RECEBER
- MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCO
- CAIXA.
(#20798)- Outras Implementações
- Criar possibilidade de colocar inscrição estadual no cadastro do cliente, mesmo para pessoa Física, pois os produtores rurais possuem IE.
- No momento da venda/emissão de NFE, ter a possibilidade de registro de frete FOB ou CIF.
- Criar cadastro de transportadoras, pois no momento da venda/emissão de NFE ele possa escolher qual transportadora usar, e também um cadastro de frete
quando for FOB ou CIF, porque dependendo da venda e negociação ou ele paga o frete ou o cliente.
Incluído campo para indicar se será solicitado o código do representante/vendedor na venda
Indica que o cliente quer informar um vendedor no momento da venda, que não é o usuário logado
Indica se o USUÁRIO é um REPRESENTANTE/VENDEDOR
Solicita o REPRESENTANTE/VENDEDOR responsável pela venda.
(#20499)- OS > Quando alterar o valor do serviço para um cliente que tem valor cadastrado perguntar se deseja alterar.
- Incluída a validação no lost_focus do campo valor do serviço.
(#20980)- Relatórios > Financeiro > NFCe – Gerar relatório de NFC´s
- Adicionado no SCPS o relatório de NFCe para consulta do usuário
- Testado
- Para que o usuário consiga visualizar ele terá ter o acesso Visualiza NFC-e.
(#20659)- Novas Solicitações.
- Alterar o texto Observação que vem na O.S para Orçamento com até 7 dias úteis/ Devolução de aparelho com até 30 dias / Garantia e entrega somente com a ordem de serviço ou documento com foto / Todos os equipamentos eletrônicos possuem o risco de danificar o mesmo em sua manutenção.
Criado um campo livre, para que o usuário personalize a mensagem que será mostrada. Como padrão já vem a mensagem conforme imagem.
- Incluir na os para que saia na impressão o MODELO e MARCA.
Criado parâmetros nas Gerais para indicar se o cliente é uma empresa de celulares. Com este campo marcado, o sistema off-line irá se comportar como ONLINE e será incluida uma aba Celular na tela de OS
- Incluir campo IMEI e SENHA na tela de O.S e que os mesmo sejam obrigatórios para fechamento da o.s.
Incluído o campo IMEI, SENHA, MARCA e MODELO do aparelho. Os campos MARCA e MODELO sairão na impressão da OS.
(#20456)- Opção para Emitir a NFe pela Tela de Venda e Integrar.
- Como padrão virá sempre a NFC-e marcada.
(#16874)- Ordem de Serviço – Geração obrigatória de financeiro – Camilla Morais.
Criar um parâmetro para que ao fechar uma Ordem de Serviço, sejá feita uma tela para fechar o financeiro, igual ao Caixa.
Incluído parâmetro na tela de CONFIGURAÇÕES GERAIS (Menu: Sistema » Configurações)
O sistema aplicará essa condição para todos os tipos de OS (Expedido, OS de Locação e OS de Venda)
- Ao Clicar no botão Salvar da tela de OS, o sistema valida as seguintes condições:
1. Verifica se há peças cadastradas na OS. Se não houver, será apresentada a tela abaixo:
2. Verifica se há caixa aberto para o usuário que está trabalhando na OS. Se não houver, será apresentada a tela abaixo:
- Tela de Pagamento da ORDEM DE SERVIÇO
1. TELA DE PDV (base offline)
• 1.1. Fazer NF-e a partir da venda.
1.2. Possibilidade de fazer acréscimo na venda.
- Criado tabela para gerenciar os tipos de situação da Ordem de Serviço
- Emissão de NF-e e NFS-e